精品欧美一区二区在线看片技師學院2025年單(dān)位預算公開
精品欧美一区二区在线看片技師(shī)學院2025年單位預算公開說明
目(mù) 錄
第一部分:單位概況(kuàng)
第(dì)二部分:廣(guǎng)西交通技師學院2025年單位預算情況說明
第三部(bù)分:名(míng)詞解釋
第四部分(fèn):廣(guǎng)西交通技(jì)師學院2025年單位預(yù)算公開報表
第(dì)一部分(fèn):單位概況
一、單位主要職能
廣(guǎng)西交通技師學院是自治區交通運(yùn)輸廳管理的全日製普通中等職業學校,全額預算撥(bō)款事業單位。根據(jù)《中華(huá)人民共和國職業教育法(fǎ)》的有關規定,開展中等職業學曆教育和職業培訓活動。公路工程綜合乙等試驗檢測。
二、機構設置情況
精品欧美一区二区在线看片技師學院隸屬自治(zhì)區交通運輸廳,公益二類(lèi)事業單位(wèi),是(shì)自治區交通(tōng)運輸(shū)廳所屬的二級預算單位。學院設置(zhì)辦公室、人事科、財務科、教務科研科、學生工作科、招生就業科、審計科、後勤服務科、安全保衛科(kē)等9個內設管理機構(gòu)和汽車工程係、交通工(gōng)程係、民用航空係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、質量監控中心、資(zī)產管理中心、信息中心、規劃建設辦公室、成人繼續教育培訓與鑒定中心、交通工程試驗檢測中心等12個教學(xué)教輔機構以及黨委(wěi)辦公室、紀檢監察室等2個黨組織機構。
第二部分:精品欧美一区二区在线看片技師學院2025年單位預算(suàn)情況說明
一、單位預(yù)算收支(zhī)增減變(biàn)化情況說明
我單位總收入14,372.71萬元,總支出14,372.71萬元(不含財政(zhèng)撥款上年未列支結轉收支數)。總(zǒng)收入(rù)較上年減少705.51萬元,減少4.68%,主要原因是:一是核定2023年底在校學生人數減(jiǎn)少,助學金及定額商品和服務支出金額減少;二是教(jiāo)育經費中“技工院校免學費”資金(jīn)相比2024年下達金額減少;三是“邕武校區二(èr)區大板樓學生宿舍危房改造項(xiàng)目”“教學設備購置”項目安排金額減少;四是根據黨中央、自治區“過緊日子”要求和“有保有壓(yā)、急需(xū)先保(bǎo)”等預算編製原則(zé)減少財政收入金額。總支出較上年減少705.51萬元,減少4.68%,主要原因是:一是核定2023年(nián)底在校學生人(rén)數減少,助學金及定額商品和服務支出金額減少;二是(shì)教育經費中“技工院校(xiào)免(miǎn)學費”資金相(xiàng)比2024年下達金額減少;三是“邕武(wǔ)校區二區大板樓學生(shēng)宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項(xiàng)目安排金額減少;四是根(gēn)據黨中(zhōng)央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編製原則減少財政收入金額。
二、單位預算收入總體情況說明
2025年收入總預算14,372.71萬元,同比(bǐ)減少705.51萬(wàn)元,下(xià)降4.68%。其中:
1.一般公共預算收入9,545萬元,同比減少706.44萬(wàn)元,下(xià)降6.89%,下降主要原因:一是核定2023年底在校學生人數減少,助學金(jīn)及定額商品和服務支出金額(é)減少;二是教育經費(fèi)中“技工院校免學費”資金相比2024年下(xià)達金額減少;三是“邕武校區二區大板(bǎn)樓學生宿(xiǔ)舍危房改造(zào)項目”“教學(xué)設備購置”項目(mù)安排金額減少;四是根據黨(dǎng)中(zhōng)央、自治區“過緊日子”要求(qiú)和“有保有壓、急需先保”等預算編製原則(zé)減少財政收入金額。
2.政府性基(jī)金預(yù)算收入0萬元,與2024年持平。
3.國有資本經營預算收(shōu)入0萬元,與2024年(nián)持平。
4.財政專戶管理資金收入3,635.12萬元,同比增加284.02萬元,增長8.48%,增長主(zhǔ)要原因是2025年對外承接的短期培訓及考試考務收入增加。
5.單位資金收入578.89萬元,同比增加19.37萬元,增長3.46%,增長主要原因是學(xué)院租金收入增加、檢測收入增加。
6.上年結餘結轉613.70萬元,同比減少302.46萬(wàn)元,下降33.01%,下降主要原因(yīn)是曆年結轉(zhuǎn)結餘資金減少(shǎo)。
三、單位預算支出總體情況說明
2025年支出總預算14,372.71萬元,同比減少705.51萬元(yuán),下降4.68%。其中:
1.本年支(zhī)出預算14,372.71萬元,同比(bǐ)減少705.51萬元,下降4.68%。
(1)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
技校教育支出13,198.99萬元,占本(běn)年支出預算91.83%,同比減少1,335.90萬元,下降9.19%,下降(jiàng)主要原因是:一是核(hé)定2023年(nián)底(dǐ)在校學生人數減少,助學金及定額商品(pǐn)和服(fú)務支出金額減少;二(èr)是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少;三是“邕武校區二區大板樓學生宿舍危房(fáng)改(gǎi)造項目”“教(jiāo)學設備購置”項目安排金額減少;四是根據黨中央、自治區“過緊日(rì)子”要(yào)求(qiú)和“有保(bǎo)有壓、急需先保”等預算(suàn)編製原則減少財政(zhèng)收(shōu)入金額。
社會保障和就業支出926.29萬(wàn)元,占支出總預算6.44%,同比增加625.83萬元,增長208.29%,增長主要原因:一是人員增加,工資基(jī)數增加;二是教育經費中高技能人才(cái)培養補助(zhù)資金增加。
衛生(shēng)健康支出94.38萬元,占(zhàn)支出總預算0.66%,同比增(zēng)加1.74萬元,增長1.88%,增長主要原因是人(rén)員增加,工資基數增加。
住房保障支出153.05萬元,占支出總預算1.06%,同比增加2.82萬元(yuán),增長1.88%,增(zēng)長主(zhǔ)要(yào)原因是人員增加,工資基數增加。
(2)按支出結構分類劃分,分(fèn)為基本支出(chū)預算和項目支出預算。
基本(běn)支出預算。
基本支出預算4,174.15萬元,占本年支出預算29.04%,同比減(jiǎn)少26.01萬元,下降0.62%,下(xià)降主要原因是實有在校生人數核定較2023年減少(shǎo),助學金及定額商(shāng)品和服務支出基數相應減少。其中:
人員經(jīng)費預算2,776.12萬元,占基本支出預算66.51%,同比增加32.89萬元,增長1.20%。其中:工資福利(lì)支出預算2,287.23萬元,占基本支出預算54.80%,同比增加34.35萬元,增長1.52%,增長主要原因是人員工資基數(shù)增加;對個人和(hé)家庭的補助預算(suàn)488.89萬(wàn)元,占基本支(zhī)出預算11.71%,同比減少1.46萬元,下降0.30%,下降主要原因是實有在校生人數核定較2023年減少,助學(xué)金基(jī)數(shù)相(xiàng)應減少。
公用(yòng)經費(商品和服務支出)預算(suàn)1,398.03萬元,占基本支出預算33.49%,同比減少58.90萬元,下降4.04%,下降主要原因是實有在校生人(rén)數核定較2023年減少,定額商品和服(fú)務支出基(jī)數相應減少。
項目支出預算。
項目(mù)支出(chū)預算10,198.56萬元,占本年支出預算70.96%,同比減少679.50萬元,下降6.25%,下降主要原因是:一是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年(nián)下達金額減少;二是“邕(yōng)武校區二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目(mù)安排金額減少;三是根據黨中(zhōng)央、自治區“過緊日子”要求和“有保有壓(yā)、急(jí)需先保”等(děng)預算編製原則減少財政收入金額。
2.結轉下年支出預算0萬元,與2024年持平(píng)。
四、政府性基金預算支出情況說明(míng)
我單位2025年無政府性基金預算。
五、國(guó)有資本(běn)經營預算支(zhī)出情況說明
我(wǒ)單位2025年無國有資本經營預算。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況(kuàng)說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,與上年持平,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排(pái)0萬元,與上年持平。
(二)公務用車購置(zhì)及運行費2025年預算安排0萬元,與上年持平,其中:
公務用車購置費2025年預算安排(pái)0萬(wàn)元,與上年(nián)持平;
公務用車運(yùn)行維護費2025年預算安(ān)排0萬元,與上年持平。
(三)公務接待費2025年(nián)預算安排0萬元,與上年持平。
七、事業單位相關運行經費安排情況說(shuō)明
我單位事業單位運行經費主要包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)費、電費、郵電(diàn)費、差旅費、維修(護)費、培訓費(fèi)、專用材(cái)料費(fèi)、勞務費、委托業(yè)務費、公務(wù)用車運行維護費、手續費、其他(tā)交通費用、印刷費、會議費、其他商品和服務(wù)支出、公務接待費等。我單(dān)位2025年事業單位運行經費預(yù)算1,286.50萬元,較上年減少129.90萬元(yuán),減少9.17%,減少的主要原因是實(shí)有在校生人(rén)數核定較上(shàng)年減少,事業單位運行經費基(jī)數相應減少。其(qí)中:辦公(gōng)費7萬元,同比減少24.40萬元,下降77.71%;水費85.93萬元,同比增加(jiā)0.79萬元(yuán),增長0.93%;電(diàn)費298.98萬元,同比增加18.98萬元,增長6.78%;郵電費0.25萬元,同(tóng)比減少(shǎo)10.25萬元,下降97.62%;差旅費200萬元,同比增加48.60萬元,增長(zhǎng)32.10%;維修(護(hù))費(fèi)120.67萬元,同比減少43.71萬元,下降26.59%;培訓費35萬元,與(yǔ)上年持(chí)平;專(zhuān)用(yòng)材料費313萬元,同比減少13.40萬元,下降4.11%;勞務費85.72萬元,同比減(jiǎn)少(shǎo)21.06萬元,下降19.72%;委托業務費(fèi)19.63萬元,同(tóng)比減少6.37萬元,下降24.49%;公務用車運行維護費(fèi)16萬元,同比減少9萬元,下降36%;其他交通費用20萬元,與(yǔ)上年持平;印刷費12.30萬元,同(tóng)比減(jiǎn)少25.80萬元(yuán),下(xià)降67.72%;會議(yì)費0.50萬元,同比減少4.50萬元(yuán),下(xià)降90%;手(shǒu)續費0.20萬元,同比減少0.40萬元,下(xià)降66.67%;其他商品和(hé)服務支(zhī)出69.32萬元,同(tóng)比減少39.38萬元,下降36.23%;公務接待費2萬元,與上年持平。
八、政府(fǔ)采購預算安(ān)排情況說明
我單位2025年政府(fǔ)采購預算總金額1,871.72萬元。其中:貨物類采購476.85萬元、工程類采購500.24萬元、服(fú)務類采購894.63萬(wàn)元(yuán)。
九、國(guó)有資產占用情況(kuàng)說明
納(nà)入行政事業單位房(fáng)屋賬麵麵積139,555.89㎡,其中辦公用房麵積3,012.89㎡,占比2.16%;業務用房麵積(jī)92,175.68㎡,占比66.05%;其(qí)他用房(fáng)麵(miàn)積44,367.32㎡,占比31.79%。從使用狀況分析:在用122,419.17㎡,占(zhàn)比87.72%,出租出借3,044.75㎡,占比2.18%,閑置0㎡,占比0,待處置14,091.97㎡,占比10.10%。
納入2025年精品欧美一区二区在线看片技師學院(yuàn)部門預算車輛編製(zhì)9個,實有車(chē)輛6輛,其中:領導(dǎo)工作用車0輛、一般業務(wù)用車0輛(liàng)、執法(fǎ)執勤用(yòng)車0輛、轎車(公務)4輛、經濟型車(公務)0輛、旅行越野車(公務(wù))2輛(liàng)。
十、預算績效目標情(qíng)況說明(míng)
(一)我單位2025年所有項目支出全(quán)麵實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目32個,預算資金10,198.56萬元。績效目標情況詳見(jiàn)報表(預算(suàn)公開10表)。
(二)重點項目(mù)預(yù)算績效目標說明(míng)。
項目名稱(chēng) | 預算(suàn)數(單位:萬元) | 績效目標 |
優(yōu)質中職學校(xiào)和(hé)專業建設 |
330萬(wàn)元 | 通過建設大思政研修中(zhōng)心,建設汽車維修、公路施工與養護、現(xiàn)代物流等三個優質專業,深化課程建設和教學改革,加強師資隊伍建設,開展產教聯盟,構建數(shù)字化教學資源平台和建設智慧(huì)教室,達成優質中職學校和專業建設目標,解決我區高技能人才隊伍建設問題(tí)。 |
第三部分:名(míng)詞解(jiě)釋
一、收入科目
(一)財政撥款收(shōu)入:指自治區財政部(bù)門當年撥付的資(zī)金。
(二)事業收(shōu)入:指事業單位開展專業業(yè)務活(huó)動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之(zhī)外開展非獨立核算經營活動取得的收(shōu)入。
(四)其他收入:指除(chú)上(shàng)述“財政(zhèng)撥(bō)款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等(děng)以外(wài)的收入(rù)。
(五)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結(jié)轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(六)結餘分配:指事業單位按規定(dìng)提取的職工福利基(jī)金、事業基金和繳納的所得稅(shuì),以及建設單位按(àn)規定應交(jiāo)回的基本(běn)建設竣工項目結餘(yú)資金。
(七)年末結轉和結餘:指本(běn)年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化(huà)無(wú)法按原計劃實施,需要(yào)延遲到以後年度按有(yǒu)關規定繼續使用的資金。
二、支(zhī)出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支(zhī)出和公用支出(chū)。
(二)項目支出:指在(zài)基本支出之外(wài)為完成特定行政任務(wù)和事業發展(zhǎn)目標所發生的(de)支出。
(三)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wéi)上述人員繳納的各項社會(huì)保險費等。
(四)商品服務(wù)支(zhī)出:反映單位購買商品和(hé)服務(wù)的支出,不包括用於購(gòu)置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
(五)對個人和家庭的(de)補助:反映政府用於對個人和家庭的(de)補助支出。
(六)教育支出(類)職(zhí)業教育(款):
1、中等職業教(jiāo)育(項):反映(yìng)各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職(zhí)業學校支出。
2、技校教育(項):反映交通部(bù)門(mén)舉辦的技工學校(xiào)支出。
(七(qī))社會保(bǎo)障和就業支出(chū)(類)行政事業單位養老支(zhī)出(chū)(款):
1、事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離(lí)退(tuì)休經費。
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映(yìng)機關事業單位實施養老保險製度由單(dān)位繳納的基本養老保險費支出。
3、機關事業單位職業年金繳費支(zhī)出(項):反映機關事業單(dān)位實施養老保險製度由單(dān)位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)社會保障和就業支出(類)其他社會(huì)保(bǎo)障和就業支出(款):
其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用於社(shè)會保障和就業方麵的支出。
(九)衛生(shēng)健康支出(類)行(háng)政事(shì)業單(dān)位醫療(款(kuǎn)):
1、行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行(háng)公務員管理的(de)事業單位(wèi))基本醫療保險繳(jiǎo)費經(jīng)費(fèi),未參加醫療保險的行政(zhèng)單位的公費醫療經(jīng)費,按(àn)國家規定享受離休人(rén)員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
2、事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財(cái)政部門集中安排的事業單位(wèi)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加(jiā)醫療保險的事業單位(wèi)的公費醫療經費(fèi),按國家規定享受離(lí)休人員待遇的(de)醫療經費。
3、公務員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財政部門安排的公務(wù)員醫療補助經費
(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款(kuǎn)):
1、住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(十一) “三公”經費:納(nà)入自治區財政預決(jué)算管理的“三公”經費,是指自治區本級各(gè)部(bù)門(mén)用財(cái)政撥款安排(pái)的因公出國(境)費(fèi)、公務用(yòng)車購(gòu)置及運行費和(hé)公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出(chū)國(境)的(de)國際旅費、國外城(chéng)市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等(děng)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛(liàng)購置(zhì)支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費、保險費、安全獎(jiǎng)勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的(de)各類(lèi)公務接待(含外(wài)賓接待)支出。
(十二)事業單位運行經費:為保障單位運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利(lì)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費、辦公用(yòng)房取(qǔ)暖費、辦公用房物業管理費(fèi)、公務用車運(yùn)行維護費以及其他費用。
第四部分:精品欧美一区二区在线看片技師學(xué)院2025年單(dān)位預算(suàn)公開報表
一、單位收支(zhī)總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入(rù)總體情況表(biǎo)(預算公開02表)
三、單位支出(chū)總體情況表(預算公開03表)
四、財(cái)政撥款收支(zhī)總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預(yù)算(suàn)支出情況表(預(yù)算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支(zhī)出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算(suàn)支出情況表(biǎo)(預算(suàn)公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公(gōng)開09表)
十、自治區本級項目績效目標公開(kāi)表(預(yù)算公開10表)
十一、自治區對下(xià)轉(zhuǎn)移支付項目(mù)績效目標公開表(預(yù)算公開11表)
上(shàng)述報(bào)表詳見附(fù)件。
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附件:精品欧美一区二区在线看片技師學(xué)院2025年單位預算公(gōng)開報表(biǎo).xlsx